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KEY Training & Consulting
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(2ª a 6ª) 9h30 - 13h00 | 14h30 - 18h00
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Key School Formação Áreas de formação Contabilidade
Fiscalidade Empresarial
(CTFE) Fiscalidade Empresarial
 
 
Enquadramento
A gestão fiscal é considerada hoje uma das vertentes fundamentais da gestão empresarial. A formação de quadros médios e superiores das áreas contabilística e financeira das empresas deve assim privilegiar o conhecimento do sistema fiscal português, nas suas diversas vertentes.
 
Objectivos Gerais
Este curso visa dotar os participantes do raciocínio fiscal necessário à identificação e resolução de problemas concretos e ao estudo do impacte fiscal da tomada de decisões operacionais e estratégicas na empresa. Este curso visa também dotar os formandos da prática necessária ao manuseamento dos principais códigos fiscais portugueses (IRS, IRC, IVA e Tributação do Património).
 
Objectivos Específicos
No final deste curso os participantes deverão ser capazes de:
- Compreender os princípios e conceitos básicos do sistema fiscal português;
- Compreender os conceitos, disposições e regras aplicadas no âmbito do IVA;
- Compreender os conceitos, disposições e regras aplicadas no âmbito da tributação do património;
- Compreender os conceitos, disposições e regras aplicadas no âmbito do IRS;
- Compreender os conceitos, disposições e regras aplicadas no âmbito do IRC.">
 
Destinatários
Este curso é destinado a colaboradores das áreas Financeira, Contabilística e Administrativa, a todos profissionais que pretendam complementar a sua formação de base e público em geral.
Para frequentar este curso o formando deve deter conhecimentos gerais de contabilidade. Recomendamos a frequência do curso de Contabilidade Geral.
 
Modalidade de Formação
Outras acções de formação contínua (não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações).
 
Forma de Organização da Formação
Formação presencial.
 
Conteúdos Programáticos
1. Introdução à Fiscalidade em Portugal (1Hora)
1.1. O Sistema Fiscal Português
1.2. O papel da fiscalidade na gestão empresarial

2. IVA (4 Horas)
2.1. Regras de incidência e localização: isenções completas e incompletas
2.2. Sujeitos passivos isentos com/sem possibilidade de renúncia
2.3. Sujeitos passivos mistos
2.4. Regularizações e regras de recuperação de IVA
2.5. Regimes especiais
2.6. IVA nas transacções internacionais de bens
2.7. A tributação na EU
2.8. Operações triangulares
2.9. Regra de Inversão

3. Tributação do Património (2Horas)
3.1. Imposto municipal sobre imóveis – IMI
3.2. Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis – IMT
3.3. Transmissões gratuitas - Imposto de selo

4. IRS (3,5Horas)
4.1. Estrutura e funcionamento do imposto
4.2. Rendimentos sujeitos a tributação
4.3. Rendimentos empresariais e profissionais
4.4. Regime simplificado de tributação
4.5. Tributação dos não residentes
4.6. Regime das retenções na fonte
4.7. Obrigações declarativas

5. IRC (5,5 Horas)
5.1. Estrutura do imposto e regras de incidência
5.2. Resultado contabilístico versus resultado fiscal
5.3. Encargos não dedutíveis
5.4. Regime de Depreciações
5.5. Regime das provisões
5.6. Créditos incobráveis
5.7. Regime das mais e menos-valias
5.8. Reinvestimento dos valores de realização
5.9. Dupla tributação económica de lucros distribuídos
5.10. Dupla tributação internacional
5.11. Cálculo do imposto
5.12. Pagamentos por conta e pagamento especial por conta
5.13. Regime simplificado de tributação
5.14. Benefícios fiscais
5.15. A declaração modelo nº 22
5.16. A declaração anual e seus anexos
 
Metodologias de Formação
- Expositiva; Interrogativa; e Activa.
 
Metodologias de Avaliação
- Avaliação diagnóstica (quando aplicável);
- Avaliação da Acção de Formação e Desempenho do Formador pelo Formando;
- Avaliação da Aprendizagem dos Formandos (quando aplicável);
- Avaliação Pós-Formação.
 
Recursos Pedagógicos
- Manual de apoio à aprendizagem;
- Textos de apoio (exercícios práticos);
- Apresentações multimédia (PowerPoint).
 
Espaços e Equipamentos
- Sala de formação com as condições necessárias ao desenvolvimento do curso.
- Projector de vídeo.
- Quadro Branco.
 
Condições Gerais
  • A Key School reserva-se ao direito de não realizar as acções de formação sempre que não seja atingido o número mínimo de 6 participantes;
  • Os cursos Key School destinam-se a Clientes Particulares e Clientes Empresariais sediados em território nacional;
  • Garantia de realização da acção de formação: Se pretender desde já garantir a realização da acção de formação basta que no momento da inscrição indique nas observações que pretende essa garantia. Implica o pagamento de 6 inscrições;
  • Valores isentos de IVA.
  • Para validação da inscrição, pagamento de 30% do valor total do curso.
 
Descontos
A partir do ano 2018, será atribuído um desconto de 5% no valor total de curso, aos formandos Key School que já frequentaram formações anteriores (apenas aplicável a formações 2018).
 
Próximas ações
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
 
 
Área de formação
(CTFE) Fiscalidade Empresarial
Tipo de cliente
Empresa
Particular
Local
Porto
Lisboa
-
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